在财税管理方面,企业始终强调以预防为主的思想,而通过强有力、规范的内部控制体系才能实现预防目的,从而降低企业经营风险。开设此课程,帮助财税人员掌握内部控制和风险管理技巧,掌握内部审计流程及流程再造的基本管理技巧,提高财税人员的工作能力。
第一部分:内部控制概述
1.管理、财务管理的定义和理解
2.财务管理的基本职能
3.如何理解内部控制
4.内部控制目的和基本方法
5.内部控制体系组成要素
6.PDCA循环法在内部控制中使用
第二部分:内部控制操作实务
1.企业风险概念及风险评估方法
2.实施内部控制的组织设置要求
3.内部控制的规范管理制度案例讲解
4.汽车行业的内部控制系统及结构组成
5.中国企业内部控制实施情况
第三部分:内部控制与财务审计
1.财务审计与内部控制
2.财务审计的计划要求
3.财务审计的机构设置
4.财务审计的基本技巧
5.财务审计的方法
6.审计报告的编制与分发
7.问题跟踪和结果评价
第四部分:总结
1.强化风险意识是实施内部控制的基础
2.内部控制应以资金流、物流为导向
3.控制与创新
4.实施内部控制的难点与重点
适用对象:财务主管、财务经理、审计师、会计人员、会计主管、会计经理
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